AGRADECIMIENTO A LA CRA. MABEL VARGAS POR SU COLABORACIÓN EN EL ÁREA INSTITUCIONAL DE NUESTRO CONSEJO
ENTREVISTA A LA VICEPRESINTA DE NUESTRO CONSEJO, CRA. HERMOSINDA EGÜEZ EN JOYITA NORTEÑA
BALANCE SOCIAL 2023 – RG 3915
MOVIMIENTOS DE MATRÍCULA – AL 15 DE ABRIL DEL 2024
Capacitación presencial en TARTAGAL: «Régimen Contable y de Administración Financiera para los Municipios de la Provincia de Salta»
Dirigida a:
Profesionales en Cs. Económicas que se desempeñan en Municipios.
Funcionarios, agentes de Municipios, integrantes de estudios contables.
Estudiantes Avanzados con Tarjeta Consejo Beneficios.
CONTENIDOS Y OBJETIVOS:
1.- La Temática de los Municipios en la Provincia de Salta. Organización de la hacienda municipal. Régimen constitucional de los Municipios. Autonomía Municipal. Cartas Orgánicas. Nueva Ley de Municipalidades. Instrumentación de políticas públicas. Módulo de 2(dos) horas.
Objetivo del Módulo: Análisis y estudio de la célula básica de la comunidad organizada. Evolución y desarrollo del régimen constitucional y legal de los municipios en nuestro país. Autonomía municipal, Cartas orgánicas y organización hacendal y de control en Argentina.
2.-Presupuesto Municipal: Formulación – Ejecución y Evaluación del presupuesto municipal. Programación presupuestaria. Estados de ejecución presupuestaria. Esquema de Ahorro – Inversión – Financiamiento. Casos Prácticos. Módulo de 4 (cuatro) horas.
Objetivo del Módulo: Examinar el presupuesto público como institución fundamental de la república y de la hacienda pública, así como también asimilar su enfoque como sistema, conformado por todas las etapas del proceso presupuestario, proyección, aprobación como ley, ejecución y evaluación. Su régimen contable y los estados contables que surgen de sus registros.
3.- Contrataciones del Estado Municipal. Reforma normativa del Sistema de Contrataciones Públicas de la Provincia de Salta y de los Municipios. Casos Prácticos. Módulo de 2 (dos) horas
Objetivo del Módulo: Análisis y estudio de las normas, principios y procedimientos técnicos utilizados por el Estado para obtener los bienes, obras y servicios que necesita para realizar su gestión. Organización del sistema y examen del proceso de las contrataciones públicas.
4.- Tesorería Municipal. Funciones. Unidad de dirección y de caja. Fondo unificado. Cajas
AI COMPLIANCE – DÍAS 18, 22 Y 24 DE ABRIL – CPCE LA RIOJA
Capacitación online: «Justificación de las Variaciones Patrimoniales. Impuesto a las Ganancias – Personas Humanas»
Dirigida a:
- Matriculados, Estudiantes con Tarjeta Consejo Beneficios y jubilados del CPCES.
Arancel: Sin cargo
Objetivos:
Analizar los aspectos que deben ser tenidos en cuenta al momento de confeccionar el denominado “Cuadro de justificación de las variaciones patrimoniales” en la liquidación del Impuesto a las Ganancias para personas humanas y sucesiones indivisas, a través de distintos casos prácticos de uso corriente.
Contenidos:
- Justificación de la existencia del cuadro de variaciones patrimoniales en el Impuesto a las Ganancias. Su importancia.
- Relación con el Estado de Flujo de Efectivo. Herramienta de control fiscal.
- Desarrollo de la fórmula matemática aplicable.
- Conceptualización de los distintos elementos que conforman la fórmula: Justificación, uso, consumo, etc.
- Importancia de una correcta valuación de bienes.
- Justificación patrimonial en las distintas categorías. Análisis y ejemplos.
- Justificación patrimonial no imputable a ninguna categoría en particular.
- Justificación patrimonial de rentas cedulares.
- Razonabilidad del “consumo”. Jurisprudencia sobre “consumo”.
- Ejercitación práctica.
Capacitación online «2da. Jornada de Novedades Tributarias»
Dirigida a:
- Matriculados, Estudiantes con Tarjeta Consejo Beneficios y jubilados del CPCES.
Arancel: Sin cargo
Objetivos:
1.- Efectuar un repaso general de las principales novedades tributarias nacionales, provinciales y municipales.
2.- Profundización de temas sobre los que el director y los expositores creen conveniente hacerlo, como así también sobre aquellos solicitados por los asistentes.
3.- Posibilitar el intercambio de opiniones con colegas a través del debate de ideas y posiciones interpretativas.
4.- Colaborar con los profesionales que inician sus actividades y pudieran tener dificultades para conseguir el material necesario para actualizarse.
5.- Comentar -en profundidad- algunas novedades jurisprudenciales de interés sobre la materia que se aborda, en especial pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Contenidos:
- Presentación.
- Principales novedades normativas y jurisprudenciales, de acuerdo al siguiente orden, analizando y exponiendo:
- Normas legales.
- Normas reglamentarias.
- Jurisprudencia judicial.
- Jurisprudencia administrativa.
- Ordenanzas municipales.
- Impuesto a las Ganancias.
- Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta.
- Impuesto al Valor Agregado.
- Impuesto sobre los Bienes Personales.
- Impuestos internos.
- Procedimiento fiscal.
- Régimen simplificado para pequeños contribuyentes.
- Capital de cooperativas.
- Encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo.
- Regímenes especiales.
- Sistema Único de la Seguridad Social.
- Aplicativos a utilizar.
- Novedades provinciales (jurisdicción Salta).
- Novedades Convenio Multilateral.
- Novedades municipales.
Apertura Nº 364, 04/24
PADRON PROVISORIO PARA EL ACTO ELECCIONARIO DEL 31/05/2024
NEWSLETTER EXTRAORDINARIO: LIQUIDACIÓN SOBRE VENCIMIENTOS IMPOSITIVOS 2023 PARTE II- THOMSON REUTERS
Capacitación online: «Liquidaciones impositivas de personas humanas y sucesiones indivisas. Impuestos a las ganancias con ajuste por inflación impositivo y sobre los bienes personales – Nivel avanzado»
FECHA SUSPENDIDA
NUEVA FECHA: SUJETA A MODIFICACIÓN SEGÚN APROBACIÓN DE PROYECTO DE LEY
Objetivos:
1.- Efectuar un repaso general de los temas atinentes a las liquidaciones anuales de personas humanas y sucesiones indivisas, recordando cuestiones principales y poniendo énfasis en las modificaciones operadas.
2.- Realizar una ejercitación práctica que permita la visualización de los aspectos normativos y teóricos aplicables.
3.- Posibilitar el intercambio de opiniones con colegas por medio del debate de ideas y posiciones interpretativas.
4.- Mostrar a los profesionales que se inician las dificultades principales que presentan las liquidaciones de los citados impuestos nacionales.
5.- Comentar algunas novedades jurisprudenciales de interés sobre la materia que se aborda.
Contenidos:
- Presentación del curso.
- Principales novedades normativas y jurisprudenciales.
Impuesto a las Ganancias:
- Rentas de las categorías 1°, 2°, 3° y 4° y sus deducciones.
- Salidas no documentadas.
- Ley antievasión.
- Deducciones generales.
- Tratamiento de los quebrantos.
- Deducciones personales.
- Determinación, liquidación y cierre.
- Análisis de las variaciones patrimoniales con especial énfasis en el “consumo”.
Ajuste por inflación impositivo:
- Mecanismo de ajuste.
- Ajuste por inflación estático.
- Ajuste por inflación dinámico.
- Ajuste por inflación definitivo y total.
- Su imputación a diferentes períodos fiscales.
Impuesto sobre los Bienes Personales:
- Determinación y liquidación.
- Bienes gravados y exentos, en el país en el exterior.
- El mínimo exento – problemas interpretativos.
- Responsables sustitutos. Fundamentos, análisis y críticas de la figura. Forma de cálculo. Principales problemas.
Capacitación online: «Liquidaciones impositivas de personas humanas y sucesiones indivisas. Impuestos a las ganancias con ajuste por inflación impositivo y sobre los bienes personales – Nivel básico»
FECHA SUSPENDIDA
NUEVA FECHA: SUJETA A MODIFICACIÓN SEGÚN APROBACIÓN DE PROYECTO DE LEY
Objetivos:
1.- Efectuar un repaso general de los temas atinentes a las liquidaciones anuales de personas humanas y sucesiones indivisas, recordando cuestiones principales y poniendo énfasis en las modificaciones operadas.
2.- Realizar una ejercitación práctica que permita la visualización de los aspectos normativos y teóricos aplicables.
3.- Posibilitar el intercambio de opiniones con colegas por medio del debate de ideas y posiciones interpretativas.
4.- Mostrar a los profesionales que se inician las dificultades principales que presentan las liquidaciones de los citados impuestos nacionales.
5.- Comentar algunas novedades jurisprudenciales de interés sobre la materia que se aborda.
Contenidos:
- Presentación del curso.
- Principales novedades normativas y jurisprudenciales.
Impuesto a las Ganancias:
- Rentas de las categorías 1°, 2°, 3° y 4° y sus deducciones.
- Salidas no documentadas.
- Ley antievasión.
- Deducciones generales.
- Tratamiento de los quebrantos.
- Deducciones personales.
- Determinación, liquidación y cierre.
- Análisis de las variaciones patrimoniales con especial énfasis en el “consumo”.
Ajuste por inflación impositivo:
- Mecanismo de ajuste.
- Ajuste por inflación estático.
- Ajuste por inflación dinámico.
- Ajuste por inflación definitivo y total.
- Su imputación a diferentes períodos fiscales.
Impuesto sobre los Bienes Personales:
- Determinación y liquidación.
- Bienes gravados y exentos, en el país en el exterior.
- El mínimo exento – problemas interpretativos.
- Responsables sustitutos. Fundamentos, análisis y críticas de la figura. Forma de cálculo. Principales problemas.